招商局集团|外运集运 审计(J33685)

招商局集团 · 招商轮船 · 上海 · 更新时间:2026-09-12

岗位职责

1.协助开展公司常态化内部审计工作,涵盖财务收支审计、经营绩效审计、工程项目审计、内控合规审计等各类专项及常规审计业务; 2.编制审计工作底稿,确保审计发现记录的真实性、完整性和规范性,包括对公司现有业务流程、各类财务数据进行细致核查,能够识别潜在风险点; 3.参与编制审计实施方案、工作底稿、审计报告、整改报告等专业文书,规范整理审计资料,完成审计数据统计、台账更新及档案归档工作,保障审计工作标准化、流程化; 4.针对审计中发现的问题,及时跟进被审计单位的整改情况,统计整改进度,收集整改资料,形成整改台账,并向负责人汇报; 5.协助开展公司内控评价工作,对公司现有内控制度的完整性、合理性及执行有效性进行测试和分析; 6.协助完善公司内部审计制度、内控管理体系,梳理各业务环节风险点,优化风险防控及内控监督流程,提升公司经营管控水平。

任职要求

1.本科及以上学历,会计、审计、财务管理、金融等财会经管类专业,统计学、计算机、信息管理等理工科背景优先; 2.具备扎实的会计、审计专业功底,熟悉企业会计准则; 3.证通过注册会计师(CPA)部分科目者优先,通过国际注册内部审计师(CIA)考试者优先; 4.能熟练使用Office办公软件及通用财务软件。 5.有强烈的学习意识和主动性,能快速吸收新知识。 6.能适应出差和一定强度的工作压力,具备良好的沟通能力,能主动融入团队协作; 7.工作严谨细致、责任心强,具备良好的逻辑思维、数据分析和文字撰写能力;坚持原则、客观公正,严守审计保密纪律,职业素养良好; 8.中共党员(含预备党员)优先,持有初级会计、审计相关证书,具备校内审计、财务实训、企业实习经历或优秀学生干部优先。

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