
越秀资本|审计岗 - 2027
岗位职责
1. 承担公司及下属企业审计委员会的日常对接、沟通、联络职责:
(1)沟通与协调:作为内审部门与审计委员会之间的桥梁,传达审计委员会的指导意见,配合审计委员会指导和监督内部审计部门工作;
(2)定期报告工作:按规定频率(如每季度、每半年或每年)向审计委员会提交内部审计工作计划、执行情况报告及发现的问题;
(3)重大事项专项汇报:针对募集资金使用、关联交易、对外担保、大额资金往来等事项进行专项检查,并向审计委员会报告检查结果;
(4)协助审计委员会监督外部审计机构的审计服务质量、审核公司的财务信息及其披露,审查公司内控制度及相关重大事项等。
2. 对未设审计委员会的子公司,承担其审计委员会的审查、监督职责。
3.修订完善公司审计委员会工作规则。
4.审计委员会交办的其他专项监督、调研、核查及临时性工作,完成其他涉及审计委员会的工作。
5.参与内部审计项目,开展审计监督。
任职要求
1.教育背景:应届硕士及以上学历。
2.基本条件:中共党员优先,品行端正、作风严谨、廉洁自律,具备极强的原则性、责任心和保密意识。
3.
专业要求:审计、财会、金融、法学、人力资源、管理学等相关专业优先。
4.经验要求:熟悉金融行业监管政策、企业审计治理体系,有金融行业内部审计、合规风控、监事会工作、公司治理实习经验者优先。
5.能力素养:熟练掌握公文写作、工作报告撰写、会议统筹督办工作,具备优秀的文字功底、逻辑思维、沟通协调及闭环督办能力;熟悉企业内控体系、审计工作流程,能够独立完成专项报告撰写、问题梳理、整改跟踪工作。
6.资质证书:持有CPA、CIA、审计师、会计师、法律职业资格等相关证书者优先。
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