
中国融通集团|审计管理岗
岗位职责
1.负责公司内部审计及管理工作;负责拟定公司审计计划,及时组织开展专项审计、投资项目后评价及督促整改等工作;
2.负责公司全面风险管理工作,组织、指导、协调公司及所属单位开展风险管理体系建设及风险识别评估、跟踪监测、项目风险审查等工作并监督执行;
3.负责公司内部控制工作,组织、指导、协调公司及所属单位开展内控体系建设、内控自评价、内控监督评价、缺陷整改等工作并督促执行;
4.负责公司违规经营投资责任追究工作,搭建违规经营投资责任追究工作体系,对公司管理权限范围内人员的违规经营投资行为进行责任追究等;
5.负责上述工作相关报告、报表、台账编制及信息化系统填报等工作。
任职要求
1.硕士不超过30周岁,博士不超过35周岁;
2.具备良好的综合分析、数据处理、报告撰写、沟通协调能力,逻辑清晰,细致严谨、抗压肯干,有责任心;
3.中共党员、具有注册会计师证书、法律职业资格证书优先。
专业要求:审计学、会计学、经济学、财政学、法学、财务管理、风险管理等相关专业
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