
广药集团|审计岗
岗位职责
1. 负责根据公司年度审计工作计划,组织或参与开展内部审计、专项审计、经济责任审计等工作,对公司经营管理、财务收支、内部控制及制度执行情况进行监督检查。
2. 负责对公司重大经营管理事项、重点业务流程及关键风险环节开展审计检查,识别经营管理和内部控制中的风险及薄弱环节,提出改进建议。
3. 负责审计项目的资料收集、现场实施、底稿编制、问题核实及审计报告起草等工作,确保审计程序规范、依据充分、结论客观。
4. 负责跟踪审计发现问题的整改落实情况,建立审计问题及整改台账,督促相关部门按要求完成整改并开展整改成效评价。
5. 参与公司内部控制体系建设及评价工作,协助完善内部控制制度和业务流程,推动提升公司风险防范和规范管理水平。
6. 配合上级单位、外部审计机构及相关监管部门开展审计、检查及资料报送等工作,并做好相关沟通协调。
7. 负责审计档案、工作底稿及相关资料的整理、归档和保管,做好审计信息统计及分析工作。
任职要求
1. 本科及以上学历,审计、会计、财务管理、经济、金融、法律等相关专业。
2. 熟悉国家财经、审计、会计及国有企业监督管理等相关法律法规和政策规定,掌握内部审计、内部控制及风险管理基本知识。
3. 具备较强的数据分析、逻辑分析、文字表达及沟通协调能力,能够独立或协助完成审计项目实施及审计报告撰写。
4. 具有较强的原则性、责任心和风险意识,具备良好的职业操守和保密意识。
5. 熟练使用Office等办公软件,具备一定的数据处理和分析能力。
6. 具有审计、财务、内控、风险管理等相关工作经验者优先;具有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、中级会计师、审计师等相关专业资格者优先。
广药集团校园招聘:审计岗岗位来自广药集团招聘官网,具体内容以广药集团招聘官网为准。
