
招商局集团|内控/审计岗(J33353)
岗位职责
1.协助完善风险管理及内部控制相关规章制度,健全内部审计规章制度。
2.参与内控监督评价检查、内控自评价,督导内控缺陷整改;参与开展经济责任审计、内控审计以及工程、采购等专项审计,起草审计报告,督导跟踪审计问题整改落地。
3.参与重大风险评估及管控,健全完善风险监测体系,编制重大风险评估报告等各类风控审计材料,办理违规追责相关事务。
4.协助督导、指导下属公司风控内控、内部审计等相关管理工作。
5.完成上级交办的其他工作。
任职要求
1.学历要求:全日制大学本科及以上学历应届毕业生,会计学、财务管理、审计学、法学、工商管理、企业管理等内控/审计等相关专业。
2.通用能力要求:
(1)熟悉企业内控、风险管理、内部审计、财会、合规基础理论及相关制度规范;
(2)具备基础数据分析、文案撰写、问题排查研判能力;
(3)逻辑清晰、严谨细致、责任心强,具备良好的沟通协调、执行力及团队协作能力。
3.其他要求:中共党员(含预备党员)。
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