中国电子信息产业集团有限公司|审计管理

中国电子信息产业集团有限公司 · 彩虹集团 · 咸阳 · 更新时间:2026-10-01

岗位职责

1. 对公司的财务收支、经济活动、内部控制及风险管理进行独立、客观的监督与评价,确保各项经营活动符合国家法律法规、公司制度及行业规范。 2. 审查并评估公司采购、生产、销售等各环节的内部控制制度是否健全、执行是否有效,识别管理漏洞和风险隐患。 3. 针对审计发现的问题,提出切实可行的整改建议,并跟踪督促责任部门落实整改,同时参与或配合上级单位开展的各项审计与专项检查工作。

任职要求

1. 熟练应用Word、Excel、PPT等办公软件。 2. 掌握会计、财务、内控、内部审计基本理论。 3. 熟悉国家财经法规、国企审计相关制度。 4. 学习能力强,逻辑思维良好,具备较好的文字撰写与沟通协调能力。 5. 有审计、财务实习相关经历,持有财会类证书优先。

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